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manbetx2.0客户端2015年部门决算报表

发布日期:2016年8月31日 16:57

 

收入支出决算总表

部门:manbetx2.0客户端                                                                 单位:万元

收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 1 栏    次 2
一、财政拨款收入 1 87,068.2 一、一般公共服务支出 30 6,368.1
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 31 0.0
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 32 0.0
三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 33 3.1
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 34 2.7
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 35 2.5
六、其他收入 7 29.1 七、文化体育与传媒支出 36 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 36.8
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 22.5
  10   十、节能环保支出 39 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 70,693.3
  12   十二、农林水支出 41 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 10,000.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0
本年收入合计 24 87,097.3 本年支出合计 53 87,129.0
用事业基金弥补收支差额 25 0.0 结余分配 54 0.1
年初结转和结余 26 1,001.4 年末结转和结余 55 969.6
其中:财政拨款结转和结余 27 937.1   56  
其他结转和结余 28 64.3   57  
合计 29 88,098.7 合计 58 88,098.7
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

部门:manbetx2.0客户端                                                                   单位:万元

项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入

功能分类
科目编码

科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
87,097.3
87,068.2
0.0
0.0
0.0
0.0
29.1
201 一般公共服务支出
6,300.7
6,271.6
0.0
0.0
0.0
0.0
29.1
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
5,980.3
5,951.2
0.0
0.0
0.0
0.0
29.1
2010301 行政运行
1,890.5
1,861.5
0.0
0.0
0.0
0.0
29.0
2010302 一般行政管理事务
3,731.8
3,731.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2010350 事业运行
358.0
357.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
20110 人力资源事务
150.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2011008 引进人才费用
150.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20132 组织事务
20.4
20.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2013202 一般行政管理事务
20.4
20.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20199 其他一般公共服务支出
150.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2019999 其他一般公共服务支出
150.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
205 教育支出
6.9
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20508 进修及培训
6.9
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2050803 培训支出
6.9
6.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
208 社会保障和就业支出
37.1
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20805 行政事业单位离退休
37.1
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2080504 未归口管理的行政单位离退休
37.1
37.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
210 医疗卫生与计划生育支出
22.7
22.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21005 医疗保障
22.7
22.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2100501 行政单位医疗
11.8
11.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2100502 事业单位医疗
9.0
9.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2100599 其他医疗保障支出
1.9
1.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
212 城乡社区支出
70,729.9
70,729.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21203 城乡社区公共设施
70,729.9
70,729.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2120399 其他城乡社区公共设施支出
70,729.9
70,729.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
215 资源勘探信息等支出
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21508 支持中小企业发展和管理支出
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出
10,000.0
10,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
部门:天津市西青经济开发区管理委员会                                                                     单位:万元
项    目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1 2 3 4 5 6
合计
87,129.0 1,697.5 85,431.5 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 6,368.1 1,635.5 4,732.6 0.0 0.0 0.0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5,754.8 1,635.5 4,119.3 0.0 0.0 0.0
2010301 行政运行 1,712.8 1,296.9 415.9 0.0 0.0 0.0
2010302 一般行政管理事务 3,703.4 0.0 3,703.4 0.0 0.0 0.0
2010350 事业运行 338.6 338.6 0.0 0.0 0.0 0.0
20110 人力资源事务 461.2 0.0 461.2 0.0 0.0 0.0
2011008 引进人才费用 461.2 0.0 461.2 0.0 0.0 0.0
20132 组织事务 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
2013202 一般行政管理事务 2.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0
20199 其他一般公共服务支出 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0
2019999 其他一般公共服务支出 150.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
20402 公安 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
2040204 治安管理 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
20508 进修及培训 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2050803 培训支出 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0
206 科学技术支出 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
20604 技术研究与开发 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
2060402 应用技术研究与开发 2.5 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 36.8 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 36.8 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504 未归口管理的行政单位离退休 36.8 36.8 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 22.5 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 22.5 22.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501 行政单位医疗 11.8 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502 事业单位医疗 8.7 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2100599 其他医疗保障支出 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 70,693.3 0.0 70,693.3 0.0 0.0 0.0
21203 城乡社区公共设施 70,693.3 0.0 70,693.3 0.0 0.0 0.0
2120399 其他城乡社区公共设施支出 70,693.3 0.0 70,693.3 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0
21508 支持中小企业发展和管理支出 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 10,000.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
部门:manbetx2.0客户端                                                                单位:万元
收入
支出
项    目
行次
金额
项    目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏    次
1
栏    次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
87,068.2
一、一般公共服务支出
30
6,368.1
6,368.1
0.0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.0
二、外交支出
31
0.0
0.0
0.0
 
3
 
 
三、国防支出
32
0.0
0.0
0.0
 
4
 
 
四、公共安全支出
33
3.1
3.1
0.0
 
5
 
 
五、教育支出
34
2.7
2.7
0.0
 
6
 
 
六、科学技术支出
35
2.5
2.5
0.0
 
7
 
 
七、文化体育与传媒支出
36
0.0
0.0
0.0
 
8
 
 
八、社会保障和就业支出
37
36.8
36.8
0.0
 
9
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
22.5
22.5
0.0
 
10
 
 
十、节能环保支出
39
0.0
0.0
0.0
 
11
 
 
十一、城乡社区支出
40
70,693.3
70,693.3
0.0
 
12
 
 
十二、农林水支出
41
0.0
0.0
0.0
 
13
 
 
十三、交通运输支出
42
0.0
0.0
0.0
 
14
 
 
十四、资源勘探信息等支出
43
10,000.0
10,000.0
0.0
 
15
 
 
十五、商业服务业等支出
44
0.0
0.0
0.0
 
16
 
 
十六、金融支出
45
0.0
0.0
0.0
 
17
 
 
十七、援助其他地区支出
46
0.0
0.0
0.0
 
18
 
 
十八、国土海洋气象等支出
47
0.0
0.0
0.0
 
19
 
 
十九、住房保障支出
48
0.0
0.0
0.0
 
20
 
 
 
49
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
50
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
51
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
52
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
24
87,068.2
本年支出合计
53
87,129.0
87,129.0
0.0
年初财政拨款结转和结余
25
937.1
年末结转和结余
54
876.3
876.3
0.0
一般公共预算财政拨款
26
937.1
 
55
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
27
0.0
 
56
 
 
 
 
 
 
 
28
 
 
 
57
 
 
 
 
 
 
合计
29
88,005.3
合计
58
88,005.3
88,005.3
0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:manbetx2.0客户端金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出  
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
87,129.0
1,697.5
85,431.5
201 一般公共服务支出
6,368.1
1,635.5
4,732.6
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
5,754.8
1,635.5
4,119.3
2010301 行政运行
1,712.8
1,296.9
415.9
2010302 一般行政管理事务
3,703.4
0.0
3,703.4
2010350 事业运行
338.6
338.6
0.0
20110 人力资源事务
461.2
0.0
461.2
2011008 引进人才费用
461.2
0.0
461.2
20132 组织事务
2.1
0.0
2.1
2013202 一般行政管理事务
2.1
0.0
2.1
20199 其他一般公共服务支出
150.0
0.0
150.0
2019999 其他一般公共服务支出
150.0
0.0
150.0
204 公共安全支出
3.1
0.0
3.1
20402 公安
3.1
0.0
3.1
2040204 治安管理
3.1
0.0
3.1
205 教育支出
2.7
2.7
0.0
20508 进修及培训
2.7
2.7
0.0
2050803 培训支出
2.7
2.7
0.0
206 科学技术支出
2.5
0.0
2.5
20604 技术研究与开发
2.5
0.0
2.5
2060402 应用技术研究与开发
2.5
0.0
2.5
208 社会保障和就业支出
36.8
36.8
0.0
20805 行政事业单位离退休
36.8
36.8
0.0
2080504 未归口管理的行政单位离退休
36.8
36.8
0.0
210 医疗卫生与计划生育支出
22.5
22.5
0.0
21005 医疗保障
22.5
22.5
0.0
2100501 行政单位医疗
11.8
11.8
0.0
2100502 事业单位医疗
8.7
8.7
0.0
2100599 其他医疗保障支出
2.0
2.0
0.0
212 城乡社区支出
70,693.3
0.0
70,693.3
21203 城乡社区公共设施
70,693.3
0.0
70,693.3
2120399 其他城乡社区公共设施支出
70,693.3
0.0
70,693.3
215 资源勘探信息等支出
10,000.0
0.0
10,000.0
21508 支持中小企业发展和管理支出
10,000.0
0.0
10,000.0
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出
10,000.0
0.0
10,000.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:manbetx2.0客户端     单位:万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
栏次
1 2 3
合计
1,697.5 0.0 0.0
301 工资福利支出 455.0 455.0 0.0
30101 基本工资 164.4 164.4 0.0
30102 津贴补贴 232.0 232.0 0.0
30103 奖金 0.0 0.0 0.0
30104 社会保障缴费 23.5 23.5 0.0
30106 伙食补助费 0.6 0.6 0.0
30107 绩效工资 34.5 34.5 0.0
30199 其他工资福利支出 0.0 0.0 0.0
302 商品和服务支出 956.0 0.0 956.0
30201 办公费 27.2 0.0 27.2
30202 印刷费 1.6 0.0 1.6
30203 咨询费 0.0 0.0 0.0
30204 手续费 0.9 0.0 0.9
30205 水费 0.0 0.0 0.0
30206 电费 25.1 0.0 25.1
30207 邮电费 2.4 0.0 2.4
30208 取暖费 0.0 0.0 0.0
30209 物业管理费 12.7 0.0 12.7
30211 差旅费 1.8 0.0 1.8
30212 因公出国(境)费用 0.0 0.0 0.0
30213 维修(护)费 6.9 0.0 6.9
30214 租赁费 0.0 0.0 0.0
30215 会议费 0.0 0.0 0.0
30216 培训费 2.7 0.0 2.7
30217 公务接待费 0.5 0.0 0.5
30218 专用材料费 0.0 0.0 0.0
30224 被装购置费 0.0 0.0 0.0
30225 专用燃料费 0.0 0.0 0.0
30226 劳务费 586.6 0.0 586.6
30227 委托业务费 55.9 0.0 55.9
30228 工会经费 0.0 0.0 0.0
30229 福利费 39.1 0.0 39.1
30231 公务用车运行维护费 24.5 0.0 24.5
30239 其他交通费用 0.0 0.0 0.0
30240 税金及附加费用 0.0 0.0 0.0
30299 其他商品和服务支出 168.1 0.0 168.1
303 对个人和家庭的补助 286.5 286.5 0.0
30301 离休费 0.0 0.0 0.0
30302 退休费 41.4 41.4 0.0
30303 退职(役)费 0.0 0.0 0.0
30304 抚恤金 0.0 0.0 0.0
30305 生活补助 0.0 0.0 0.0
30306 救济费 0.0 0.0 0.0
30307 医疗费 1.9 1.9 0.0
30308 助学金 0.0 0.0 0.0
30309 奖励金 0.0 0.0 0.0
30310 生产补贴 0.0 0.0 0.0
30311 住房公积金 243.0 243.0 0.0
30312 提租补贴 0.1 0.1 0.0
30313 购房补贴 0.0 0.0 0.0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.1 0.1 0.0
304 对企事业单位的补贴 0.0 0.0 0.0
30401 企业政策性补贴 0.0 0.0 0.0
30402 事业单位补贴 0.0 0.0 0.0
30403 财政贴息 0.0 0.0 0.0
30499 其他对企事业单位的补贴 0.0 0.0 0.0
307 债务利息支出 0.0 0.0 0.0
30701 国内债务付息 0.0 0.0 0.0
30707 国外债务付息 0.0 0.0 0.0
310 其他资本性支出 0.0 0.0 0.0
31001 房屋建筑物购建 0.0 0.0 0.0
31002 办公设备购置 0.0 0.0 0.0
31003 专用设备购置 0.0 0.0 0.0
31005 基础设施建设 0.0 0.0 0.0
31006 大型修缮 0.0 0.0 0.0
31007 信息网络及软件购置更新 0.0 0.0 0.0
31008 物资储备 0.0 0.0 0.0
31009 土地补偿 0.0 0.0 0.0
31010 安置补助 0.0 0.0 0.0
31011 地上附着物和青苗补偿 0.0 0.0 0.0
31012 拆迁补偿 0.0 0.0 0.0
31013 公务用车购置 0.0 0.0 0.0
31019 其他交通工具购置 0.0 0.0 0.0
31099 其他资本性支出 0.0 0.0 0.0
399 其他支出 0.0 0.0 0.0
39906 赠与 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:                                                                                                                                      单位:万元
项    目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出  
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229
××类(如:其他支出)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22908
××款(如:彩票发行销售机构业务费安排的支出)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2290899
××项(如:其他彩票发行销售机构业务费安排的支出)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
××类
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
××款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
××项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……
……
           

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    2、无政府性基金预算财政拨款收支和结转结余的部门,在决算公开中仍保留该表的空表格式,并在本表下方作下述说明:天津市XX部门2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。
    manbetx2.0客户端2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余,故本表为空表。

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