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公示:管委会2016年部门预算总表

发布日期:2016年2月15日 15:08

 

天津西青经济技术开发区2016年部门预算总表
单位:万元
收               入 
支               出
项         目
预算资金
项         目
预算资金
一、财政拨款 78,829.18 一、一般公共服务支出 3,418.66
    其中:经费拨款(补助) 78,829.18 二、外交支出  
          纳入预算管理的收费拨款   三、国防支出  
          政府性基金拨款   四、公共安全支出  
二、专户拨款资金   五、教育支出 6.83
三、市级资金   六、科学技术支出  
四、事业收入(不含缴入专户)   七、文化体育与传媒支出  
五、经营收入   八、社会保障和就业支出 4.06
六、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生和计划生育支出 33.19
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出 75,366.44
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探电力信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国债还本付息支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
本  年  收  入  合  计 78,829.18  本  年  支  出  合  计 78,829.18
七、上级补助收入   二十六、结转下年  
八、附属单位上缴收入      
九、用事业基金弥补收支差额      
十、上年结转      
     其中:财政拨款结转      
           其他结转      
收     入     总      计
78,829.18
支    出    总    计
78,829.18

 

天津西青经济技术开发区2016年财政拨款支出预算表
单位:万元
项        目
预算资金
 
 
 
 
备    注
合计
基本支出
项目支出
合       计
78829.18 1830.75 76998.43  
一般公共服务支出 3418.66 1786.67 1631.99  
政府办公厅(室)及相关机构事务 3418.66 1786.67 1631.99  
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1410.01 1410.01    
管委会 1410.01 1410.01    
管委会机关 1410.01 1410.01    
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1631.99   1631.99  
管委会 1631.99   1631.99  
管委会机关 1628.31   1628.31  
市容所 1.92   1.92  
供水所 1.28   1.28  
西青经济开发区安全生产服务中心 0.48   0.48  
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 376.66 376.66    
管委会 376.66 376.66    
市容所 200.19 200.19    
供水所 126.79 126.79    
西青经济开发区安全生产服务中心 49.68 49.68    
教育支出 6.83 6.83    
进修及培训 6.83 6.83    
培训支出 6.83 6.83    
管委会 6.83 6.83    
管委会机关 5.68 5.68    
市容所 0.60 0.60    
供水所 0.40 0.40    
西青经济开发区安全生产服务中心 0.15 0.15    
社会保障和就业支出 4.06 4.06    
行政事业单位离退休 4.06 4.06    
未归口管理的行政单位离退休 4.06 4.06    
管委会 4.06 4.06    
管委会机关 4.06 4.06    
医疗卫生与计划生育支出 33.19 33.19    
医疗保障 33.19 33.19    
行政单位医疗 20.15 20.15    
管委会 20.15 20.15    
管委会机关 20.15 20.15    
事业单位医疗 11.02 11.02    
管委会 11.02 11.02    
市容所 6.13 6.13    
供水所 3.78 3.78    
西青经济开发区安全生产服务中心 1.11 1.11    
其他医疗保障支出 2.02 2.02    
管委会 2.02 2.02    
市容所 1.01 1.01    
供水所 0.76 0.76    
西青经济开发区安全生产服务中心 0.25 0.25    
城乡社区支出 75366.44   75366.44  
城乡社区公共设施 75366.44   75366.44  
其他城乡社区公共设施支出 75366.44   75366.44  
管委会 75366.44   75366.44  
管委会机关 75366.44   75366.44  

 

天津西青经济技术开发区2016年财政拨款支出预算表
单位:万元
项        目
预算资金
 
 
 
 
备    注
合计
基本支出
项目支出
合       计
78829.18 1830.75 76998.43  
一般公共服务支出 3418.66 1786.67 1631.99  
政府办公厅(室)及相关机构事务 3418.66 1786.67 1631.99  
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1410.01 1410.01    
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1631.99   1631.99  
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 376.66 376.66    
教育支出 6.83 6.83    
进修及培训 6.83 6.83    
培训支出 6.83 6.83    
社会保障和就业支出 4.06 4.06    
行政事业单位离退休 4.06 4.06    
未归口管理的行政单位离退休 4.06 4.06    
医疗卫生与计划生育支出 33.19 33.19    
医疗保障 33.19 33.19    
行政单位医疗 20.15 20.15    
事业单位医疗 11.02 11.02    
其他医疗保障支出 2.02 2.02    
城乡社区支出 75366.44   75366.44  
城乡社区公共设施 75366.44   75366.44  
其他城乡社区公共设施支出 75366.44   75366.44  

 

天津西青经济技术开发区2016年财政拨款支出预算表
单位:万元
项        目
预算资金
备    注
合计
基本支出
项目支出
合       计
78829.18 1830.75 76998.43  
一般公共服务支出 3418.66 1786.67 1631.99  
政府办公厅(室)及相关机构事务 3418.66 1786.67 1631.99  
教育支出 6.83 6.83    
进修及培训 6.83 6.83    
社会保障和就业支出 4.06 4.06    
行政事业单位离退休 4.06 4.06    
医疗卫生与计划生育支出 33.19 33.19    
医疗保障 33.19 33.19    
城乡社区支出 75366.44   75366.44  
城乡社区公共设施 75366.44   75366.44  

 

2016年财政拨款基本支出预算表
单位:万元
项        目
预  算  资  金
 
备    注
 
 
合   计
人员经费
公用经费
 
 
合  计
1830.75 954.99 875.76  
  工资福利支出 669.77 669.77    
  基本工资 145.43 145.43    
  津贴补贴 144.68 144.68    
  奖金 7.36 7.36    
  社会保障缴费 113.70 113.70    
  伙食补助费 0.00 0.00    
  绩效工资 96.74 96.74    
  其他工资福利支出 161.86 161.86    
  商品和服务支出 875.76   875.76  
  办公费 31.83   31.83  
  印刷费 2.27   2.27  
  咨询费 0.00   0.00  
  手续费 0.00   0.00  
  水费 6.03   6.03  
  电费 24.51   24.51  
  邮电费 17.65   17.65  
  取暖费 0.00   0.00  
  物业管理费 0.00   0.00  
  差旅费 23.93   23.93  
  因公出国(境)费用 0.00   0.00  
  维修(护)费 7.50   7.50  
  租赁费 0.00   0.00  
  会议费 0.00   0.00  
  培训费 6.83   6.83  
  公务接待费 4.25   4.25  
  专用材料费 0.00   0.00  
  被装购置费 0.00   0.00  
  专用燃料费 0.00   0.00  
  劳务费 644.13   644.13  
  委托业务费 0.00   0.00  
  工会经费 0.00   0.00  
  福利费 29.16   29.16  
  公务用车运行维护费 11.32   11.32  
  其他交通费用 25.03   25.03  
  税金及附加费用 0.00      
  其他商品和服务支出 41.32   41.32  
  对个人和家庭的补助 285.22 285.22    
  离休费 0.00 0.00    
  退休费 5.11 5.11    
  退职(役)费 0.00 0.00    
  抚恤金 0.00 0.00    
  生活补助 0.00 0.00    
  救济费 0.00 0.00    
  医疗费 2.02 2.02    
  助学金 0.00 0.00    
  奖励金 0.00 0.00    
  生产补贴 0.00 0.00    
  住房公积金 258.54 258.54    
  提租补贴 0.13 0.13    
  购房补贴 0.00 0.00    
  采暖补贴 8.15 8.15    
  物业服务补贴 11.18 11.18    
  其他对个人和家庭的补助支出 0.09 0.09    

 

manebtx2.0客户端下载2016年部门收入预算总表
单位:万元
总计
上年结转和结余
财政拨款
事业收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
合计
财政拨款结转和结余
其他结转和结余
合计
其中:专项预算管理部门安排拨款
78,829.18
 
 
 
 
 
 
78829.18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                       
                       
                       
                       

 

manebtx2.0客户端下载2016年部门支出预算总表
单位:万元
功能科目
总 计
基本支出
项目支出
经营支出
上缴上级
对附属单位补助支出
其他支出
合  计 78,829.18 1,830.75 76,998.43        
一般公共服务支出 3,418.66 1,786.67 1,631.99        
政府办公厅(室)及相关机构事务 3,418.66 1,786.67 1,631.99        
教育支出 6.83 6.83          
进修及培训 6.83 6.83          
社会保障和就业支出 4.06 4.06          
行政事业单位离退休 4.06 4.06          
医疗卫生与计划生育支出 33.19 33.19          
医疗保障 33.19 33.19          
城乡社区支出 75,366.44   75,366.44        
城乡社区公共设施 75,366.44   75,366.44        

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