欢迎登陆天津西青经济技术开发区官网
 

走进赛达
关 键 字: 信息分类:  

电话:0086-22-83966666
邮编:300385
地址:天津市西青经济技术开发区兴华七支路8号
传真:0086-22-23971259
E-mail: xeda@xeda.gov.cn

您现在的位置:专题首页> > manbetx2.0客户端部门2018年预算公开表

字号:   

manbetx2.0客户端部门2018年预算公开表

发布日期:2018年2月9日 16:06

 

manbetx2.0客户端2018年部门预算总表
单位:万元
收               入  支               出
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、财政拨款 155,000.0 一、一般公共服务支出 6,871.4
    其中:专项资金管理部门安排的拨款   二、公共安全支出  
二、事业收入   三、教育支出 8.2
三、上级补助收入 21,002.0 四、科学技术支出  
四、附属单位上缴收入   五、文化体育与传媒支出  
五、经营收入   六、社会保障和就业支出 219.8
六、其他收入   七、医疗卫生与计划生育支出 44.6
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出 166,858.0
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二十、预备费 2,000.0
本  年  收  入  合  计 176,002.0  本  年  支  出  合  计 176,002.0
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
八、上年结转和结余      
     其中:财政拨款结转和结余      
           其他结转和结余      
收     入     总      计 176,002.0 支    出    总    计 176,002.0
注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。      

 

manbetx2.0客户端2018年部门收入预算总表
单位:万元
总计 财政拨款 事业收入                上级补助收入 附属单位上缴收入 经营             收入 其他             收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 其中:专项预算管理部门安排拨款 小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
176002 155000     21002              
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

manbetx2.0客户端2018年部门支出预算总表
单位:万元
功能科目 总 计 基本    支出 项目   支出 经营   支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他  支出
合  计 176,002.0 2,519.8 173,482.3        
一般公共服务支出 6,871.4 2,247.1 4,624.3        
教育支出 8.2 8.2          
社会保险基金支出 219.8 219.8          
医疗卫生与计划生育支出 44.6 44.6          
城乡社区支出 166,858.0   166,858.0        
预备费 2,000.0   2,000.0        

 

manbetx2.0客户端2018年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收               入    支               出  
项         目 预算资金 项         目 预算资金
一、一般公共预算拨款 86,002.0 一、一般公共服务支出 6,871.4
二、政府性基金预算拨款 90,000.0 二、公共安全支出  
三、国有资本经营预算拨款   三、教育支出 8.2
    四、科学技术支出  
    五、文化体育与传媒支出  
    六、社会保障和就业支出 44.6
    七、医疗卫生与计划生育支出 219.8
    八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出 166,858.0
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、金融支出  
    十五、援助其他地区支出  
    十六、国土海洋气象等支出  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备支出  
    十九、其他支出  
    二十、预备费 2,000.0
本  年  收  入  合  计 176,002.0  本  年  支  出  合  计 176,002.0
四、上年财政拨款结转和结余   二十、结转下年  
一般公共预算结转和结余      
政府性基金预算结转和结余      
国有资本经营预算结转和结余      
收     入     总      计 176,002.0 支    出    总    计 176,002.0

 

manbetx2.0客户端2018年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计 176,002.00 2,519.75 173,482.25  
一般公共服务 6,871.41 2,247.13 4,624.28  
   政府办公厅(室)及相关机构事务 6,871.41 2,247.13 4,624.28  
     行政运行 2,002.53 2,002.53    
     一般行政管理事务 4,254.88   4,254.88  
     事业运行 244.60 244.60    
     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 369.40   369.40  
教育支出 8.20 8.20    
   进修及培训 8.20 8.20    
     培训支出 8.20 8.20    
社会保障和就业支出 219.79 219.79    
   行政事业单位离退休 219.79 219.79    
     机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.74 173.74    
     机关事业单位职业年金缴费支出 46.05 46.05    
医疗卫生与计划生育支出 44.63 44.63    
   行政事业单位医疗 44.63 44.63    
     行政单位医疗 30.10 30.10    
     事业单位医疗 12.77 12.77    
     其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76    
城乡社区支出 166,857.97   166,857.97  
   城乡社区公共设施 76,857.97   76,857.97  
     其他城乡社区公共设施支出 76,857.97   76,857.97  
   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 90,000.00   90,000.00  
     城市建设支出 90,000.00   90,000.00  
预备费 2,000.00   2,000.00  
注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。        

 

 

manbetx2.0客户端2018年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计 176,002.00 2,519.75 173,482.25  
一般公共服务 6,871.41 2,247.13 4,624.28  
   政府办公厅(室)及相关机构事务 6,871.41 2,247.13 4,624.28  
     行政运行 2,002.53 2,002.53    
     一般行政管理事务 4,254.88   4,254.88  
     事业运行 244.60 244.60    
     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 369.40   369.40  
教育支出 8.20 8.20    
   进修及培训 8.20 8.20    
     培训支出 8.20 8.20    
社会保障和就业支出 219.79 219.79    
   行政事业单位离退休 219.79 219.79    
     机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.74 173.74    
     机关事业单位职业年金缴费支出 46.05 46.05    
医疗卫生与计划生育支出 44.63 44.63    
   行政事业单位医疗 44.63 44.63    
     行政单位医疗 30.10 30.10    
     事业单位医疗 12.77 12.77    
     其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76    
城乡社区支出 166,857.97   166,857.97  
   城乡社区公共设施 76,857.97   76,857.97  
     其他城乡社区公共设施支出 76,857.97   76,857.97  
   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 90,000.00   90,000.00  
     城市建设支出 90,000.00   90,000.00  
预备费 2,000.00   2,000.00  
注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。        

 

manbetx2.0客户端2018年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项        目 预  算  资  金     备    注
合   计 基本支出 项目支出
合  计 90,000.0   90,000.0  
城乡社区支出 90,000.0   90,000.0  
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 90,000.0   90,000.0  
城市建设支出 90,000.0   90,000.0  
注:本表按政府支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。        

 

 

manbetx2.0客户端2018年一般公共预算“三公”经费安排情况表
单位:万元
合  计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小  计 公务用车       购置费 公务用车       运行费
41.45 30 6.68 6.68   4.77
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

所属类别: 信息公示

该资讯的关键词为:

相关新闻